国家体育总局训练局2022年部门预算
第一部分 国家体育总局训练局单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局训练局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局训练局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局训练局单位基本情况
一、单位职责
为国家队提供训练条件和后勤保障工作,促进体育事业发展。 (一)负责为有关国家队提供训练场地; (二)负责为有关国家队提供膳食、生活住宿、交通、康复医疗等服务; (三)负责为有关国家队运动员提供义务教育和中等教育及其他教育培训; (四)利用相关设施和条件,为有关国家队提供科研服务; (五)协助有关运动项目管理中心做好国家队运动员政治思想教育及相关管理工作; (六)依法使用各种形式的固定资产并保值增值; (七)总局交办的其他事项。
二、单位机构设置
训练局机构设置为15个职能部门,分别是:局办公室、党委办公室(纪检审办公室)、人事处、财务处、保卫处、离退休干部处、训练保障处、运动队综合服务处、营养膳食处、体能康复中心、教育培训处、后勤管理处、资产管理处、事业发展处、学前教育处。
训练局所属公司有1家,即北京体联体育发展有限公司。
第二部分 国家体育总局训练局2022年部门预算表
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公开表1 |
部门收支总表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
11,202.11 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
22,590.73 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
1,511.30 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、住房保障支出 |
595.18 |
四、事业收入 |
4,540.00 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
3,530.00 |
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本年收入合计 |
19,272.11 |
本年支出合计 |
24,697.21 |
使用非财政拨款结余 |
1,028.88 |
结转下年(非财政拨款) |
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上年结转 |
4,396.22 |
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收 入 总 计 |
24,697.21 |
支 出 总 计 |
24,697.21 |
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公开表2 |
部门收入总表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
科目代码 |
科目名称/单位名称 |
合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
小计 |
一般公共预算财政拨款结转资金 |
政府性基金预算财政拨款结转资金 |
国有资本经营预算财政拨款结转资金 |
教育收费 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他收入 |
金额 |
其中:教育收费 |
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合计 |
24,697.21 |
4,396.22 |
796.22 |
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3,600.00 |
19,272.11 |
11,202.11 |
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4,540.00 |
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3,530.00 |
1,028.88 |
109024 |
国家体育总局训练局 |
24,697.21 |
4,396.22 |
796.22 |
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|
3,600.00 |
19,272.11 |
11,202.11 |
|
|
4,540.00 |
|
|
|
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3,530.00 |
1,028.88 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22,590.73 |
3,600.00 |
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3,600.00 |
17,961.85 |
10,118.03 |
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4,540.00 |
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3,303.82 |
1,028.88 |
20703 |
体育 |
22,590.73 |
3,600.00 |
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3,600.00 |
17,961.85 |
10,118.03 |
|
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4,540.00 |
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3,303.82 |
1,028.88 |
2070306 |
体育训练 |
1,085.00 |
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1,085.00 |
1,085.00 |
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2070307 |
体育场馆 |
17,905.73 |
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16,876.85 |
9,033.03 |
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|
4,540.00 |
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3,303.82 |
1,028.88 |
2070399 |
其他体育支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
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3,600.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,511.30 |
796.22 |
796.22 |
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715.08 |
655.08 |
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60.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,511.30 |
796.22 |
796.22 |
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715.08 |
655.08 |
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60.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
732.26 |
235.54 |
235.54 |
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496.72 |
436.72 |
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60.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
779.04 |
560.68 |
560.68 |
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|
218.36 |
218.36 |
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221 |
住房保障支出 |
595.18 |
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595.18 |
429.00 |
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166.18 |
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22102 |
住房改革支出 |
595.18 |
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|
595.18 |
429.00 |
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166.18 |
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2210201 |
住房公积金 |
410.00 |
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410.00 |
410.00 |
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2210202 |
提租补贴 |
19.00 |
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19.00 |
19.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
166.18 |
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166.18 |
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166.18 |
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公开表3 |
部门支出总表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
科目代码 |
科目名称/单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
24,697.21 |
14,131.21 |
10,566.00 |
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109024 |
国家体育总局训练局 |
24,697.21 |
14,131.21 |
10,566.00 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22,590.73 |
12,024.73 |
10,566.00 |
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20703 |
体育 |
22,590.73 |
12,024.73 |
10,566.00 |
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2070306 |
体育训练 |
1,085.00 |
|
1,085.00 |
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2070307 |
体育场馆 |
17,905.73 |
12,024.73 |
5,881.00 |
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2070399 |
其他体育支出 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,511.30 |
1,511.30 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,511.30 |
1,511.30 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
732.26 |
732.26 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
779.04 |
779.04 |
|
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221 |
住房保障支出 |
595.18 |
595.18 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
595.18 |
595.18 |
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2210201 |
住房公积金 |
410.00 |
410.00 |
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2210202 |
提租补贴 |
19.00 |
19.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
166.18 |
166.18 |
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公开表4 |
财政拨款收支总表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
11,202.11 |
一、本年支出 |
11,998.33 |
(一)一般公共预算拨款 |
11,202.11 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 |
10,118.03 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
1,451.30 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)住房保障支出 |
429.00 |
|
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二、上年结转 |
796.22 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
796.22 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
|
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
11,998.33 |
支 出 总 计 |
11,998.33 |
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公开表5 |
一般公共预算支出表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年预算数 |
2022年预算数比 2021年执行数 |
2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) |
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,805.72 |
9,058.72 |
11,202.11 |
5,294.11 |
5,908.00 |
9,907.11 |
1,396.39 |
14.24% |
848.39 |
9.37% |
109024 |
国家体育总局训练局 |
9,805.72 |
9,058.72 |
11,202.11 |
5,294.11 |
5,908.00 |
9,907.11 |
1,396.39 |
14.24% |
848.39 |
9.37% |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,647.82 |
7,900.82 |
10,118.03 |
4,210.03 |
5,908.00 |
8,823.03 |
1,470.21 |
17.00% |
922.21 |
11.67% |
20703 |
体育 |
8,647.82 |
7,900.82 |
10,118.03 |
4,210.03 |
5,908.00 |
8,823.03 |
1,470.21 |
17.00% |
922.21 |
11.67% |
2070306 |
体育训练 |
626.00 |
626.00 |
1,085.00 |
0.00 |
1,085.00 |
1,085.00 |
459.00 |
73.32% |
459.00 |
73.32% |
2070307 |
体育场馆 |
8,021.82 |
7,274.82 |
9,033.03 |
4,210.03 |
4,823.00 |
7,738.03 |
1,011.21 |
12.61% |
463.21 |
6.37% |
208 |
社会保障和就业支出 |
649.50 |
649.50 |
655.08 |
655.08 |
0.00 |
655.08 |
5.58 |
0.86% |
5.58 |
0.86% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
649.50 |
649.50 |
655.08 |
655.08 |
0.00 |
655.08 |
5.58 |
0.86% |
5.58 |
0.86% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
433.00 |
433.00 |
436.72 |
436.72 |
0 |
436.72 |
3.72 |
0.86% |
3.72 |
0.86% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
216.50 |
216.50 |
218.36 |
218.36 |
0.00 |
218.36 |
1.86 |
0.86% |
1.86 |
0.86% |
221 |
住房保障支出 |
508.40 |
508.40 |
429.00 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
-79.40 |
-15.62% |
-79.40 |
-15.62% |
22102 |
住房改革支出 |
508.40 |
508.40 |
429.00 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
-79.40 |
-15.62% |
-79.40 |
-15.62% |
2210201 |
住房公积金 |
434.50 |
434.50 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
-24.50 |
-5.64% |
-24.50 |
-5.64% |
2210202 |
提租补贴 |
17.90 |
17.90 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
1.10 |
6.15% |
1.10 |
6.15% |
2210203 |
购房补贴 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-56.00 |
-100.00% |
-56.00 |
-100.00% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开表6 |
一般公共预算基本支出表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,294.11 |
4,155.61 |
1,138.50 |
109024 |
国家体育总局训练局 |
5,294.11 |
4,155.61 |
1,138.50 |
301 |
工资福利支出 |
3,688.61 |
3,688.61 |
|
30101 |
基本工资 |
504.53 |
504.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
919.00 |
919.00 |
|
30103 |
奖金 |
900.00 |
900.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
100.00 |
100.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
436.72 |
436.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
218.36 |
218.36 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
200.00 |
200.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
410.00 |
410.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,108.31 |
|
1,108.31 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
30203 |
咨询费 |
70.00 |
|
70.00 |
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
30206 |
电费 |
100.00 |
|
100.00 |
30208 |
取暖费 |
80.00 |
|
80.00 |
30209 |
物业管理费 |
100.00 |
|
100.00 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
300.00 |
|
300.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
120.00 |
|
120.00 |
30228 |
工会经费 |
60.00 |
|
60.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
93.12 |
|
93.12 |
30239 |
其他交通费用 |
50.00 |
|
50.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.19 |
|
82.19 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
467.00 |
467.00 |
|
30301 |
离休费 |
120.00 |
120.00 |
|
30302 |
退休费 |
347.00 |
347.00 |
|
310 |
资本性支出 |
30.19 |
|
30.19 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开表7 |
政府性基金预算支出表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
单位(支出类型/项目) |
项目代码 |
单位代码 |
项目 密级 |
项目 周期 |
政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本年拨款 |
结转资金 |
小计 |
本年拨款 |
结转资金 |
小计 |
本年拨款 |
结转资金 |
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公开表8 |
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国有资本经营预算支出表 |
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单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称(单位名称) |
项目名称(支持方向) |
项目密级 |
合计 |
本年拨款 |
结转资金 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称:[109024]国家体育总局训练局 |
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单位:万元 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
83.81 |
- |
83.81 |
- |
83.81 |
- |
83.81 |
- |
83.81 |
- |
83.81 |
- |
公开表10-1 场馆运行经费项目绩效目标表 |
(2022年度) |
项目名称 |
场馆运行经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局训练局 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
4,100.00 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
3,042.00 |
上年结转 |
- |
其他资金 |
1,058.00 |
年 度 总 体 目 标 |
目标1:满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求; 目标2:保证场馆及附属设施满足比赛要求; 目标3:推动全面健身发展,使体育锻炼人数逐年增长; 目标4:保障场馆正常运转。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
承办国内(外)比赛数量 |
=5次 |
5 |
运动队使用场馆人次 |
=100000人次 |
5 |
质量指标 |
场馆保障任务完成率 |
=100% |
5 |
场馆面积使用率 |
≥98% |
5 |
场馆使用率 |
≥98% |
5 |
场馆小型修缮合格率 |
≥100% |
10 |
室内温度达标率 |
≥100% |
5 |
时效指标 |
场馆保障任务计划完成及时率 |
≥100% |
5 |
场馆设备维护及时率 |
≥85% |
5 |
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社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥10分 |
15 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
10 |
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公开表10-2 国家队备战经费项目绩效目标表 |
(2022年度) |
项目名称 |
国家队备战经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局训练局 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
1085.00 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
1085.00 |
上年结转 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
年 度 总 体 目 标 |
为实现科技助力完成国家队奥运备战设备器材购置、体能康复器材设备购置及尾款支付;聘请运动医学专家为运动员进行伤病诊断、康复治疗;在驻局运动队中开展素质教育教学、全日制本科教育及技能培训;对训练场馆设施进行更新改造,为运动员日常训练提供保障;更新餐厅老旧设施,完善提升餐厅功能,打造先进一流的体育训练基地。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制数 |
=1085万元 |
20 |
产出指标 |
数量指标 |
购置器材设备数 |
=70台/套/个/件 |
5 |
购置训练器材数 |
=13台/套 |
5 |
培训人数 |
=40人 |
5 |
培训天数 |
=30天 |
5 |
受益人数 |
=150人 |
5 |
质量指标 |
培训参与度 |
≥90% |
5 |
设备/器材验收合格率 |
≥98% |
5 |
时效指标 |
培训计划按时执行率 |
≥100% |
5 |
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社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥10分 |
10 |
对提高培养对象能力和水平的促进程度 |
≥8分 |
10 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
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公开表10-3 直属场地维修及设备购置项目 绩效目标表 |
(2022年度) |
项目名称 |
直属场地维修及设备购置 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
家体育总局训练局 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
486.00 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
486.00 |
上年结转 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
年 度 总 体 目 标 |
1、继续实施训练局2019年国家训练基地小型维修:完成灯具采购及安装施工、工程竣工交付、投入使用、按照执行率完成项目他投资。 2、体育总局纪检谈话室改造:获得总局批复且资金到位后,履行采购程序;按施工计划及时间节点施工;完成工程施工,工程结算及决算,工程款全部支付;投入使用。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
维修改造总个数 |
=96个 |
5 |
维修改造总面积 |
=66平方米 |
5 |
质量指标 |
设备/器材使用率 |
≥100% |
10 |
设计施工符合国家建设标准及相关规范 |
=100% |
10 |
时效指标 |
验收合格率 |
≥100% |
10 |
按进度完成建设任务 |
≥100% |
10 |
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社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
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第三部分 国家体育总局训练局2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
训练局2022年财政拨款收支总预算11,998.33万元。收入包括:一般公共预算当年拨款11,202.11万元,一般公共预算上年结转796.22万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出10,118.03万元,社会保障和就业支出1,451.30万元,住房保障支出429.00万元。
二、一般公共预算支出情况说明
训练局2022年一般公共预算支出11202.11万元,比2021年执行数9,805.72万元,增加1,396.39万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了人员经费等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理安排了备战保障、场馆运行等支出需求。具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):2022年预算数1,085.00万元,比2021年执行数增加459.00万元,增长73.32%。主要是为满足国家队备战需求,新增购置项目。
(二)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):2022年预算数9,033.03万元,比2021年执行数增加1,011.21万元,增长12.61%。主要是2022年安排了维修购置及中央基建类投资项目。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数436.72万元,比2021年执行数增加3.72万元,增长0.86%。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数218.36万元,比2021年执行数增加1.86万元,增长0.86%。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数410.00万元,比2021年执行数减少24.50万元,降低5.64%。主要原因是进一步落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求,压减人员经费支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2022年预算数19.00万元,比2021年执行数增加1.10万元,增长6.15%。主要原因为根据2021年实际支出情况,合理安排,对预算安排金额进行调整。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2022年预算数0.00万元,比2021年执行数减少56.00万元,降低100.00%。主要是2022年未安排购房补贴支出经费。
三、一般公共预算基本支出情况说明
训练局2022年一般公共预算基本支出5,294.11万元,其中:人员经费4,155.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;
日常公用经费1,138.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
训练局2022年“三公”经费财政拨款预算83.81万元,与2021年保持一致,持续贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求。
五、政府性基金预算收支情况说明
训练局2022年无政府性基金财政拨款支出预算。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,训练局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年训练局收支总预算24697.21万元。收入包括:一般公共预算拨款收入11202.11万元,事业收入4540.00万元,其他收入3530.00万元,使用非财政拨款结余1028.88万元,上年结转4396.22万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出22590.73万元,社会保障和就业支出1511.30万元,住房保障支出595.18万元。
七、收入预算情况说明
训练局2022年收入预算24,697.21万元,其中:一般公共预算拨款收入11,202.11万元,占45.36%;事业收入4,540.00万元,占18.38%;其他收入3,530.00万元,占14.29%;使用非财政拨款结余1,028.88万元,占4.17%;上年结转4,396.22,占17.80%。
八、支出预算情况说明
训练局2022年支出预算24,697.21万元,其中:基本支出14,131.21万元,占57.22%;项目支出10,566.00万元,占42.78%。
九、其他需要说明的情况
(一)政府采购情况说明
训练局2022年政府采购预算总额9002.76万元,其中:政府采购货物预算1189.36万元、政府采购工程预算6181.00万元、政府采购服务预算1632.40万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2021年7月31日,训练局共有车辆12辆,全部为其他用车,其中轿车1辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车9辆,其他用车主要是负责接送运动员。单价50万元以上通用设备32台(套);单价100万元以上专用设备19台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。
三、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。
六、项目支出:指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(科目编码2070306):主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(科目编码2210202):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(科目编码2210203):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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