注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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160.00 |
34.82 |
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34.82 |
125.18 |
229 |
其他支出 |
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160.00 |
34.82 |
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34.82 |
125.18 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
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160.00 |
34.82 |
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34.82 |
125.18 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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160.00 |
34.82 |
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34.82 |
125.18 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
射运中心2021年度收入总计16694.85万元,支出总计16694.85万元。与2020年度的17559.06万元相比,收、支总计各减少864.21万元,下降4.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。 图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、收入决算情况说明
射运中心2021年收入决算数为16694.85万元,包括本年收入14499.42万元、年初结转和结余2195.43万元。其中,财政拨款收入为11365.63万元,包括一般公共预算财政拨款11205.63万元、政府性基金财政拨款160万元,占本年收入的78.39%;事业收入2273.49万元,占比15.68%;经营收入240.34万元,占比1.66%;其他收入619.96万元,占比4.27%,包括利息收入23.38万元、固定资产出租收入589.11万元及其他7.47万元。
图2:本年收入决算
三、支出决算情况说明
射运中心2021年本年支出12984.04万元,基本支出4808.24万元,占比37.03%;项目支出8174.79万元,占比62.96%。经营支出1.01万元,占比0.01%。 图3:支出决算  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
射运中心2021年度财政拨款收支总决算12406.43万元。与2020年的12979.96万元相比,财政拨款收、支总计各减少575.53万元,下降4.42%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出10319.49万元,占财政拨款本年支出的99.66%。与2020年的11853.16万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少1533.67万元,下降12.94%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:外交支出0.74万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出(类)9767.85万元,占94.65%;社会保障和就业支出301.32万元,占2.92%;住房保障支出(类)249.59万元,占2.42%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10137.63万元,支出决算为10319.49万元,完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调整预算及按规定使用了以前年度结转资金。
其中:
1.外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算55.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分国际组织豁免了国际组织会费。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为1701.41万元,支出决算为1628.91万元,完成年初预算的95.74%。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为916.76万元,支出决算为2093.71万元,完成年初预算的228.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调增了预算。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为5628万元,支出决算为4945.62万元,完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调减了预算。 5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为974万元,支出决算为974万元,完成年初预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为205万元,支出决算为86.61万元,完成年初预算的42.25%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调减了预算。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为39万元,完成年初预算的24.38%,决算数小于预算数的主要原因是体教融合工程专项支出减少。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为200.88万元,支出决算为200.88万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.44万元,支出决算为100.44万元,完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为182万元,支出决算为182万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的99.09%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为44.8万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
射运中心2021年度财政拨款基本支出2179.82万元,其中:人员经费1844.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等;公用经费334.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算7.92万元;公务接待费支出决算为0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算及支出决算均为0万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算为13.5万元,支出决算为7.92万元,完成预算的58.67%。
其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出7.92万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费和保险费等。
3.公务接待费预算及支出决算均为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
射运中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入为160万元,本年支出34.82万元,年末结转和结余125.18万元。本年执行21.76%,决算数小于预算数的原因是青少年体育推广与提升项目支出减少。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况:
射运中心2021年政府采购支出1972.43万元。其中:货物采购支出929.72万元、工程采购支出155.17万元、服务采购支出887.54万元。截至年末,政府采购活动中授予中小企业合同金额达1842.8万元,占政府采购总支出的93.43%,其中授予小微企业合同金额为243.62万元,占比12.35%。本年度较好的完成政府采购工作,在实际政府采购活动中加大了对中小企业的采购份额,加强了对中小企业的扶持力度。 (二)国有资产占用情况:
射运中心共有车辆7辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车2辆。单位拥有单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
七、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。
十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要反映国家体育总局按国务院规定,针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。
十八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 二十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出(不含因公临时出国执行奥运备战任务,根据国务院批准的相关政策,自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理);公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |