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国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算目录
发布时间:2022-08-17 来源:射击射箭运动管理中心 字体:

第一部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心概况

一、单位职责

简称射运中心,是国家体育总局直属事业单位,同时又是中国射击协会和射箭协会的常设办事机构,并赋予对射击、射箭运动项目全面管理的职能。中心的主要任务是根据国家的体育方针、政策,统一组织、指导全国射击、射箭运动项目的发展,推动项目的普及、提高,并通过开展多种经营,为所属运动项目的发展积累资金。

二、单位机构设置

射运中心下设:办公室、党委办公室(纪委办公室)、人事部、射击运动部、射箭运动部、科技训练保障部、保卫部、财务部、后勤服务部、场馆部、社会发展部等11个中层机构,另有国家射击队(步枪、手枪)、国家飞碟射击队和国家射箭队3支国家队。

第二部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算表

详见附表1-9

 

                             收入支出决算总表
公开01表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,205.63 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 160.00 二、外交支出 33 0.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 2,273.49 五、教育支出 36
六、经营收入 6 240.35 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 12,294.56
八、其他收入 8 619.96 八、社会保障和就业支出 39 343.61
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 310.32
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 34.82
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 14,499.42 本年支出合计 58 12,984.04
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 502.34
年初结转和结余 29 2,195.43 年末结转和结余 60 3,208.47
30 61
总计 31 16,694.85 总计 62 16,694.85
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 14,499.42 11,365.63 2,273.49 240.35 619.96
202 外交支出 1.34 1.34
20204 国际组织 1.34 1.34
2020401 国际组织会费 1.34 1.34
207 文化旅游体育与传媒支出 13,683.95 10,653.17 2,170.47 240.35 619.96
20703 体育 13,683.95 10,653.17 2,170.47 240.35 619.96
2070304   运动项目管理 4,732.18 1,701.41 2,170.47 240.35 619.96
2070305   体育竞赛 2,194.76 2,194.76
2070306   体育训练 5,498.00 5,498.00
2070307   体育场馆 974.00 974.00
2070309   体育交流与合作 125.00 125.00
2070399   其他体育支出 160.00 160.00
208 社会保障和就业支出 343.61 301.32 42.29
20805 行政事业单位养老支出 343.61 301.32 42.29
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.07 200.88 28.19
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 114.54 100.44 14.10
221 住房保障支出 310.53 249.80 60.73
22102 住房改革支出 310.53 249.80 60.73
2210201   住房公积金 208.43 182.00 26.43
2210202   提租补贴 23.00 23.00
2210203   购房补贴 79.10 44.80 34.30
229 其他支出 160.00 160.00
22960 彩票公益金安排的支出 160.00 160.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 160.00 160.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,984.04 4,808.24 8,174.79 1.01
202 外交支出 0.74 0.74
20204 国际组织 0.74 0.74
2020401   国际组织会费 0.74 0.74
207 文化旅游体育与传媒支出 12,294.56 4,154.31 8,139.23 1.01
20703 体育 12,294.56 4,154.31 8,139.23 1.01
2070304   运动项目管理 4,155.33 4,154.31 1.01
2070305   体育竞赛 2,093.71 2,093.71
2070306   体育训练 4,945.62 4,945.62
2070307   体育场馆 974.00 974.00
2070309   体育交流与合作 86.61 86.61
2070399   其他体育支出 39.29 39.29
208 社会保障和就业支出 343.61 343.61
20805 行政事业单位养老支出 343.61 343.61
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.07 229.07
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 114.54 114.54
221 住房保障支出 310.32 310.32
22102 住房改革支出 310.32 310.32
2210201   住房公积金 208.43 208.43
2210202   提租补贴 22.79 22.79
2210203   购房补贴 79.10 79.10
229 其他支出 34.82 34.82
22960 彩票公益金安排的支出 34.82 34.82
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 34.82 34.82
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 11,205.63 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 160.00 二、外交支出 34 0.74 0.74
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 9,767.85 9,767.85
8 八、社会保障和就业支出 40 301.32 301.32
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 249.59 249.59
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 34.82 34.82
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 11,365.63 本年支出合计 59 10,354.31 10,319.49 34.82
年初财政拨款结转和结余 28 1,040.80 年末财政拨款结转和结余 60 2052.11 1926.94 125.18
  一般公共预算财政拨款 29 1,040.80 61
  政府性基金预算财政拨款 30 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 12,406.43 总计 64 12,406.43 12,246.43 160.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10,319.49 2,179.82 8,139.67
202 外交支出 0.74 0.74
20204 国际组织 0.74 0.74
2020401   国际组织会费 0.74 0.74
207 文化旅游体育与传媒支出 9,767.85 1,628.91 8,138.94
20703 体育 9,767.85 1,628.91 8,138.94
2070304   运动项目管理 1,628.91 1,628.91
2070305   体育竞赛 2,093.71 2,093.71
2070306   体育训练 4,945.62 4,945.62
2070307   体育场馆 974.00 974.00
2070309   体育交流与合作 86.61 86.61
2070399   其他体育支出 39.00 39.00
208 社会保障和就业支出 301.32 301.32
20805 行政事业单位养老支出 301.32 301.32
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.88 200.88
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 100.44 100.44
221 住房保障支出 249.59 249.59
22102 住房改革支出 249.59 249.59
2210201   住房公积金 182.00 182.00
2210202   提租补贴 22.79 22.79
2210203   购房补贴 44.80 44.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,831.85 302 商品和服务支出 331.74 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 669.41 30201   办公费 102.83 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 409.88 30202   印刷费 1.75 30702   国外债务付息
30103   奖金 35.69 30203   咨询费 310 资本性支出 3.18
30106   伙食补助费 30204   手续费 0.02 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 30205   水费 31002   办公设备购置 2.61
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 265.13 30206   电费 61.13 31003   专用设备购置 0.57
30109   职业年金缴费 100.44 30207   邮电费 14.69 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 135.57 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31007   信息网络及软件购置更新
30112   其他社会保障缴费 18.71 30211   差旅费 38.94 31008   物资储备
30113   住房公积金 182.00 30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 4.91 30213   维修(护)费 10.94 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 10.10 30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 13.05 30215   会议费 31012   拆迁补偿
30301   离休费 0.28 30216   培训费 31013   公务用车购置
30302   退休费 12.71 30217   公务接待费 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 0.23 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30226   劳务费 1.07 399 其他支出
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 46.22 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 7.92 39999   其他支出
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 17.44
30399   其他对个人和家庭的补助 0.07 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 28.58
人员经费合计 1,844.90 公用经费合计 334.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.50 13.50 13.50 7.92 7.92 7.92

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 160.00 34.82 34.82 125.18
229 其他支出 160.00 34.82 34.82 125.18
22960 彩票公益金安排的支出 160.00 34.82 34.82 125.18
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 160.00 34.82 34.82 125.18

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:国家体育总局射击射箭运动管理中心 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 国家体育总局射击射箭运动管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

射运中心2021年度收入总计16694.85万元,支出总计16694.85万元。与2020年度的17559.06万元相比,收、支总计各减少864.21万元,下降4.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

 

图1:收、支决算总计变动情况

                                             (单位:万元)

 

二、收入决算情况说明

射运中心2021年收入决算数为16694.85万元,包括本年收入14499.42万元、年初结转和结余2195.43万元。其中,财政拨款收入为11365.63万元,包括一般公共预算财政拨款11205.63万元、政府性基金财政拨款160万元,占本年收入的78.39%;事业收入2273.49万元,占比15.68%;经营收入240.34万元,占比1.66%;其他收入619.96万元,占比4.27%,包括利息收入23.38万元、固定资产出租收入589.11万元及其他7.47万元。

 

图2:本年收入决算

 

三、支出决算情况说明

射运中心2021年本年支出12984.04万元,基本支出4808.24万元,占比37.03%;项目支出8174.79万元,占比62.96%。经营支出1.01万元,占比0.01%。

 

                                                              图3:支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

射运中心2021年度财政拨款收支总决算12406.43万元。与2020年的12979.96万元相比,财政拨款收、支总计各减少575.53万元,下降4.42%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                  (单位:万元)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出10319.49万元,占财政拨款本年支出的99.66%。与2020年的11853.16万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少1533.67万元,下降12.94%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,压减受疫情影响不再开展或暂缓开展的项目预算。

 

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

                                             (单位:万元)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:外交支出0.74万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出(类)9767.85万元,占94.65%;社会保障和就业支出301.32万元,占2.92%;住房保障支出(类)249.59万元,占2.42%。

 

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

射运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10137.63万元,支出决算为10319.49万元,完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调整预算及按规定使用了以前年度结转资金。

其中:

1.外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算55.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分国际组织豁免了国际组织会费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为1701.41万元,支出决算为1628.91万元,完成年初预算的95.74%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为916.76万元,支出决算为2093.71万元,完成年初预算的228.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调增了预算。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为5628万元,支出决算为4945.62万元,完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调减了预算。

 5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为974万元,支出决算为974万元,完成年初预算的100%。

 6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为205万元,支出决算为86.61万元,完成年初预算的42.25%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调减了预算。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为39万元,完成年初预算的24.38%,决算数小于预算数的主要原因是体教融合工程专项支出减少。

 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为200.88万元,支出决算为200.88万元,完成年初预算的100%。 

 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.44万元,支出决算为100.44万元,完成年初预算的100%。

 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为182万元,支出决算为182万元,完成年初预算的100%。

 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的99.09%。

 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为44.8万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

射运中心2021年度财政拨款基本支出2179.82万元,其中:人员经费1844.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等;公用经费334.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算7.92万元;公务接待费支出决算为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算及支出决算均为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为13.5万元,支出决算为7.92万元,完成预算的58.67%。

其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出7.92万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费和保险费等。

3.公务接待费预算及支出决算均为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

射运中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入为160万元,本年支出34.82万元,年末结转和结余125.18万元。本年执行21.76%,决算数小于预算数的原因是青少年体育推广与提升项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况:

射运中心2021年政府采购支出1972.43万元。其中:货物采购支出929.72万元、工程采购支出155.17万元、服务采购支出887.54万元。截至年末,政府采购活动中授予中小企业合同金额达1842.8万元,占政府采购总支出的93.43%,其中授予小微企业合同金额为243.62万元,占比12.35%。本年度较好的完成政府采购工作,在实际政府采购活动中加大了对中小企业的采购份额,加强了对中小企业的扶持力度。

(二)国有资产占用情况:

射运中心共有车辆7辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车2辆。单位拥有单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):主要反映国家体育总局各运动项目等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要反映国家体育总局按国务院规定,针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。

十八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出(不含因公临时出国执行奥运备战任务,根据国务院批准的相关政策,自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理);公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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