第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局棋牌运动管理中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局棋牌运动管理中心单位基本情况
一、单位职责
国家体育总局棋牌运动管理中心(简称棋牌中心),是国家体育总局直属事业单位,为差额补助单位。主要任务:按国家体育总局赋予的职能,完成围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、五子棋等棋牌项目的发展规划、计划和方针政策的研究制定;开展棋牌运动的文化研究、高水平训练和竞赛活动;直接管理有关棋牌项目国家集训队;承担各种国内、国际重大比赛的组织或参赛任务;同时为群众性棋牌活动服务,为我国棋牌事业的发展发挥重要的示范和引领作用。
二、单位机构设置
棋牌中心下设办公室、党委办公室、综合发展部、围棋部(围棋队)、象棋部、国际象棋部、桥牌部、国际跳棋和五子棋部、外事部和财务与资产管理部10个部门。
第二部分 棋牌中心2025年部门预算表

公开表2
部门收入总表
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单位:万元 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
金额 |
其中:教育收费 |
6,761.99 |
585.81 |
2,434.18 |
1,207.00 |
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2,232.84 |
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302.16 |
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公开表3
部门支出总表
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
202 |
外交支出 |
45.19 |
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45.19 |
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20204 |
国际组织 |
45.19 |
|
45.19 |
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2020401 |
国际组织会费 |
45.19 |
|
45.19 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,983.75 |
2,471.05 |
2,512.70 |
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20701 |
文化和旅游 |
55.00 |
|
55.00 |
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2070111 |
文化创作与保护 |
55.00 |
|
55.00 |
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20703 |
体育 |
4,928.75 |
2,471.05 |
2,457.70 |
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2070304 |
运动项目管理 |
2,471.05 |
2,471.05 |
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2070305 |
体育竞赛 |
889.88 |
|
889.88 |
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2070306 |
体育训练 |
170.46 |
|
170.46 |
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2070307 |
体育场馆 |
688.52 |
|
688.52 |
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2070308 |
群众体育 |
490.00 |
|
490.00 |
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2070309 |
体育交流与合作 |
208.84 |
|
208.84 |
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2070399 |
其他体育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
300.00 |
300.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.00 |
210.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.00 |
140.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.00 |
70.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
90.00 |
90.00 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
90.00 |
90.00 |
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221 |
住房保障支出 |
226.05 |
226.05 |
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22102 |
住房改革支出 |
226.05 |
226.05 |
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2210201 |
住房公积金 |
148.48 |
148.48 |
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2210202 |
提租补贴 |
14.90 |
14.90 |
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2210203 |
购房补贴 |
62.67 |
62.67 |
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229 |
其他支出 |
1,207.00 |
|
1,207.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,207.00 |
|
1,207.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,207.00 |
|
1,207.00 |
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合 计 |
6,761.99 |
2,997.10 |
3,764.89 |
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公开表6
一般公共预算基本支出表
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单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
1,114.03 |
1,114.03 |
|
30101 |
基本工资 |
368.88 |
368.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
381.86 |
381.86 |
|
30103 |
奖金 |
150.00 |
150.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.00 |
60.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
123.29 |
123.29 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
30.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
200.27 |
|
200.27 |
30201 |
办公费 |
6.30 |
|
6.30 |
30205 |
水费 |
6.30 |
|
6.30 |
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
30207 |
邮电费 |
9.45 |
|
9.45 |
30208 |
取暖费 |
11.53 |
|
11.53 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
|
3.00 |
30211 |
差旅费 |
12.60 |
|
12.60 |
30213 |
维修(护)费 |
16.60 |
|
16.60 |
30227 |
委托业务费 |
80.96 |
|
80.96 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.13 |
|
5.13 |
30239 |
其他交通费用 |
27.00 |
|
27.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
6.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
7.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.00 |
7.00 |
|
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合 计 |
1,321.30 |
1,121.03 |
200.27 |

公开表8
国有资本经营预算支出表
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2025年国有资本经营预算支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
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单位:万元 |
2025年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
170.13 |
165 |
5.13 |
|
5.13 |
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公开表10-1
非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
非奥项目集训、竞赛及器材经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
170.46 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
144.00 |
上年结转 |
8.64 |
其他资金 |
17.82 |
年 度 总 体 目 标 |
目标 1:通过棋牌项目运动队训练,保持棋牌项目的较高竞技水平,提升国内整体棋牌技术,平稳完成新老交替。 目标 2:通过举办棋牌项目比赛,以赛代练,力争取得多项棋牌项目的世界冠军。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
国内训练规模 |
71人 |
7 |
国内训练天数 |
51天 |
7 |
举办比赛次数 |
8次 |
7 |
质量指标 |
训练目标任务完成率 |
100% |
7 |
比赛安全举办率 |
100% |
5 |
赛风赛纪违规次数 |
0次 |
7 |
时效指标 |
训练计划进度完成率 |
100% |
5 |
举办比赛计划完成及时率 |
100% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
运动员满意度 |
≥90% |
3 |
教练员满意度 |
≥90% |
3 |
参赛人员满意度 |
≥90% |
4 |
公开表10-2
国际组织会费-棋牌国际联合会项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
国际组织会费-棋牌国际联合会 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
45.19 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
45.00 |
上年结转 |
0.19 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
通过及时足额缴纳国际组织会费,完成项目在国际组织的注册工作,增强项目在国际的话语权,争取更多利益。 目标1:通过缴纳各个项目的国际组织会费,完成运动员注册,使运动员可以获得更多参加国际比赛的机会。 目标2:通过与国际组织交流,提高项目的竞技水平,促进项目在国内外的普及和发展。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳国际组织会费个数 |
9个 |
25 |
质量指标 |
会费足额缴纳率 |
≥100% |
25 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对项目可持续发展的促进程度 |
≥9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |
公开表10-3
国际单项比赛奖金项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
国际单项比赛奖金 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
69.88 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
63.88 |
上年结转 |
6.00 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
及时足额的为运动员、教练员和有功人员发放国际单项比赛奖金,提高运动员、教练员的积极性,保持棋牌项目的较高竞技水平,保障棋牌比赛成绩的平稳向上。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
80人 |
25 |
质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
25 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对项目可持续发展的促进程度 |
≥9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |

公开表10-5
全民健身专项经费项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
全民健身专项经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
490.00 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
490.00 |
上年结转 |
- |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
目标1:通过举办比赛活动,提升棋牌项目的推广与普及水平,发挥棋牌运动促进全民健身的突出作用。 目标2:通过推广全民健身运动进校园、进社区,扩大全民健身爱好者的范围,使棋牌运动参与人数不断增多,让更多人了解棋牌运动。 目标3:通过开展赛事活动,面向国际和国内的外籍人士宣传棋牌历史文化,提升棋牌项目的国际影响。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
举办体育活动天数 |
≥150天 |
10 |
参加体育活动人数 |
≥500000人 |
10 |
举办体育活动次数 |
≥70次 |
10 |
质量指标 |
体育活动安全举办率 |
100% |
10 |
时效指标 |
体育活动计划完成及时率 |
100% |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会影响力提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
参与体育活动人员满意度 |
≥90% |
10 |
公开表10-6
棋牌中心帮扶捐赠项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
棋牌中心帮扶捐赠 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
10.00 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
- |
上年结转 |
- |
其他资金 |
10.00 |
年 度 总 体 目 标 |
按照国家体育总局关于捐赠帮扶资金的文件要求,中心全力做好捐赠帮扶工作,确保当年帮扶资金及时足额支付到指定账户。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
接受捐赠单位数量 |
1个 |
20 |
质量指标 |
帮扶资金足额支付率 |
100% |
15 |
时效指标 |
帮扶资金支付及时率 |
≥100% |
15 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对体育帮扶工作的促进程度 |
≥9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |

公开表10-8
全民健身普及与推广项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
全民健身普及与推广 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局棋牌运动管理中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
817.00 |
执行率 分值 (10) |
其中:财政拨款 |
817.00 |
上年结转 |
- |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
目标1:通过举办棋牌项目全民健身比赛活动,促进各地区开展全民健身活动,参加比赛活动人数达到588000人。 目标2:搭建西部地区间交流平台,互相促进提高。加强整个西部地区全民健身棋牌服务体系建设。 目标3:加强基层建设,促进棋牌项目普及推广,服务全民健身,将体育运动带到老百姓身边去。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
举办比赛活动次数 |
≥757次 |
15 |
参加比赛活动人数 |
≥588000人 |
15 |
质量指标 |
比赛活动安全举办率 |
100% |
10 |
时效指标 |
举办比赛活动计划完成及时率 |
100% |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
参加比赛活动人员满意度 |
≥90% |
10 |
第三部分 棋牌中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,国家体育总局棋牌运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年国家体育总局棋牌运动管理中心收支总预算6761.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2434.18万元,政府性基金预算拨款收入1207万元,事业收入2232.84万元,其他收入302.16万元,使用非财政拨款结余0万元,上年结转585.81万元。支出包括:外交支出45.19万元,文化旅游体育与传媒支出4983.75万元,社会保障和就业支出300万元,住房保障支出226.05万元,其他支出1207万元,结转下年0万元。
二、收入预算情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年收入预算6761.99万元,其中:一般公共预算拨款收入2434.18万元,占36.00%;政府性基金预算拨款收入1207万元,占17.85%;事业收入2232.84万元,占33.02%;其他收入302.16万元,占4.47%;上年结转585.81万元,占8.66%。
三、支出预算情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年支出预算6761.99万元,其中:基本支出2997.10万元,占44.32%;项目支出3764.89万元,占55.68%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年财政拨款收支总预算4226.99万元。收入包括:一般公共预算当年拨款2434.18万元,政府性基金预算当年拨款1207万元;一般公共预算上年结转585.81万元。支出包括:外交支出45.19万元,文化旅游体育与传媒支出2783.75万元,住房保障支出191.05万元,其他支出1207万元。
五、一般公共预算支出情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年一般公共预算支出2434.18万元,比2024年执行数减少716.31万元,降低22.74%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障运动项目管理、体育竞赛、体育训练、群众体育、购房补贴等重点支出需求,体现在有关支出科目中,具体情况如下。
(一)外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):2025年预算数45万元,比2024年执行数没有增减。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2025年预算数55万元,比2024年执行数增加19万元,增长52.78%。主要原因是国家对非物质文化遗产保护非常重视,2024年象棋非物质文化遗产保护项目完成的较好,2025年针对工作需要加大了投入。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):2025年预算数1135.01万元,比2024年执行数增加303.28万元,增长36.46%,主要原因是增加了基本支出人员经费。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):2025年预算数63.88万元,比2024年执行数增加0.52万元,增长0.82%。
(五)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):2025年预算数144万元,比2024年执行数没有增减。
(六)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2025年预算数144万元,比2024年执行数减少998万元,降低87.39%。主要原因是2025年中心大楼维修项目已经竣工验收合格,未执行完毕的资金结转今年用于支付各项费用尾款。
(七)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2025年预算数490万元,比2024年执行数没有增减。
(八)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):2025年预算数171万元,比2024年执行数减少56万元,降低24.67%。主要是2025年中心按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,减少外事出访,优先保障重点支出需求。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数123.29万元,比2024年执行数减少5.43万元,降低4.22%。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2025年预算数13万元,比2024年执行数增加0.32万元,增长2.52%。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2025年预算数50万元,比2024年执行数增加20万元,增长66.67%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,重点保障购房补贴项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年一般公共预算基本支出1321.30万元,其中:
人员经费及住房保障支出1121.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;
日常公用经费200.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年政府性基金财政拨款支出预算1207万元,全部为项目支出。具体构成全部为其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算170.13万元,比2024年减少39.27万元,降低18.75%。其中,一是因公出国(境)费165万元,比上年减少39万元,下降19.12%。二是公务用车购置及运行费5.13万元,比上年减少0.27万元,下降5%。主要是2025年中心按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求,进一步压减因公出国(境)费和公务用车购置及运行费。
九、其他重要事项说明
(一)政府采购情况说明
国家体育总局棋牌运动管理中心2025年政府采购预算总额138.59万元,其中:政府采购货物预算15.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.03万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年7月31日,棋牌中心共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是单位日常活动用车;没有单价100万元以上的设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出:指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(科目编码2020401):主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。
十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)(科目编码2070111):主要反映国家体育总局用于非物质文化遗产保护专项支出。
十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)(科目编码2070305):主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(科目编码2070306):主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十六、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):主要反映国家体育总局业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十七、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项)(科目编码2070309):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(科目编码2210202):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(科目编码2210203):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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