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国家体育总局体育科学研究所2023年度部门决算目录
发布时间:2024-08-23 来源:体育科学研究所 字体:

第一部分 国家体育总局体育科学研究所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局体育科学研究所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 国家体育总局体育科学研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 国家体育总局体育科学研究所概况

一、单位职责

国家体育总局体育科学研究所(以下简称“科研所”,英文简称CISS)创建于1958年,是国家体育总局直属、科技部保留和发展的国家级、多学科、综合性的社会公益类体育科研事业单位。

主要任务是引领和推动我国体育科技事业发展,把握国际体育科学前沿领域和未来体育事业发展中的重大科技问题,以国民体质监测和健身方法研究、优秀运动员竞技能力研究、体育政策研究、体育工程技术研究等领域为主要方向开展基础研究和应用研究,为我国群众体育、竞技体育和体育产业的可持续发展及提高国际竞争力提供科技支持和服务。

具体职责是开展群众体育的应用基础研究工作,开展竞技体育的应用基础研究工作,开展体育社会学等相关领域的研究工作,开展体育工程学相关领域的应用基础研究工作,进行学位教育、全国体育科技人才业务培训和资格审定工作,组织出版《体育科学》《中国体育科技》等学术期刊和体育科技出版物;促进体育科技成果的推广应用和有效转化,负责中国体育科学学会的日常工作,开展体育科技宣传和科普工作,承担国家和总局下达的其他任务。

二、单位机构设置

 

 

 

 

 

 

 


 


第二部分 国家体育总局体育科学研究所2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,327.29

 一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,450.00

 二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

4,332.62

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

8,836.67

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

167.70

八、其他收入

8

963.81

八、社会保障和就业支出

39

463.32

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

421.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

1,468.73

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

12,073.72

本年支出合计

58

11,357.77

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

 结余分配

59

603.69

年初结转和结余

29

1,773.23

 年末结转和结余

60

1,885.48

 

30

 

 

61

 

总计

31

13,846.95

总计

62

13,846.95

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,073.72

6,777.29

 

4,332.62

 

 

963.81

206

科学技术支出

9,645.62

4,349.19

 

4,332.62

 

 

963.81

20602

  基础研究

174.90

174.90

 

 

 

 

 

2060208

    科技人才队伍建设

174.90

174.90

 

 

 

 

 

20603

  应用研究

9,330.76

4,034.33

 

4,332.62

 

 

963.81

2060301

    机构运行

7,749.46

2,453.03

 

4,332.62

 

 

963.81

2060302

    社会公益研究

1,581.30

1,581.30

 

 

 

 

 

20605

  科技条件与服务

139.96

139.96

 

 

 

 

 

2060503

    科技条件专项

139.96

139.96

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20703

  体育

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2070306

    体育训练

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2070309

    体育交流与合作

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

539.54

539.54

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

539.54

539.54

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

282.90

282.90

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

256.64

256.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

408.56

408.56

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

408.56

408.56

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

282.28

282.28

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

26.28

26.28

 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

100.00

100.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,450.00

1,450.00

 

 

 

 

 

22960

  彩票公益金安排的支出

1,450.00

1,450.00

 

 

 

 

 

2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

1,450.00

1,450.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,357.77

7,857.24

3,500.53

 

 

 

206

科学技术支出

8,836.67

6,972.57

1,864.10

 

 

 

20602

  基础研究

174.90

 

174.90

 

 

 

2060208

    科技人才队伍建设

174.90

 

174.90

 

 

 

20603

  应用研究

8,522.01

6,972.57

1,549.44

 

 

 

2060301

    机构运行

6,972.57

6,972.57

 

 

 

 

2060302

    社会公益研究

1,549.44

 

1,549.44

 

 

 

20605

  科技条件与服务

139.76

 

139.76

 

 

 

2060503

    科技条件专项

139.76

 

139.76

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

167.70

 

167.70

 

 

 

20703

  体育

167.70

 

167.70

 

 

 

2070306

    体育训练

20.00

 

20.00

 

 

 

2070307

    体育场馆

139.42

 

139.42

 

 

 

2070309

    体育交流与合作

8.28

 

8.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

463.32

463.32

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

463.32

463.32

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.41

308.41

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

154.91

154.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

421.35

421.35

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

421.35

421.35

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

294.81

294.81

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

25.30

25.30

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

101.24

101.24

 

 

 

 

229

其他支出

1,468.73

 

1,468.73

 

 

 

22960

  彩票公益金安排的支出

1,468.73

 

1,468.73

 

 

 

2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

1,468.73

 

1,468.73

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,327.29

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,450.00

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

4,143.93

4,143.93

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

167.70

167.70

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

463.32

463.32

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

421.35

421.35

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

1,468.73

 

1,468.73

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

6,777.29

本年支出合计

59

6,665.03

5,196.31

1,468.73

 

年初财政拨款结转和结余

28

812.44

年末财政拨款结转和结余

60

924.70

688.63

236.07

 

   一般公共预算财政拨款

29

557.64

 

61

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

30

254.80

 

62

 

 

 

 

   国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

7,589.73

总计

64

7,589.73

5,884.93

1,704.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,196.31

3,164.50

2,031.80

206

科学技术支出

4,143.93

2,279.83

1,864.10

20602

  基础研究

174.90

 

174.90

2060208

    科技人才队伍建设

174.90

 

174.90

20603

  应用研究

3,829.27

2,279.83

1,549.44

2060301

    机构运行

2,279.83

2,279.83

 

2060302

    社会公益研究

1,549.44

 

1,549.44

20605

  科技条件与服务

139.76

 

139.76

2060503

    科技条件专项

139.76

 

139.76

207

文化旅游体育与传媒支出

167.70

 

167.70

20703

  体育

167.70

 

167.70

2070306

    体育训练

20.00

 

20.00

2070307

    体育场馆

139.42

 

139.42

2070309

    体育交流与合作

8.28

 

8.28

208

社会保障和就业支出

463.32

463.32

 

20805

  行政事业单位养老支出

463.32

463.32

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.41

308.41

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

154.91

154.91

 

221

住房保障支出

421.35

421.35

 

22102

  住房改革支出

421.35

421.35

 

2210201

    住房公积金

294.81

294.81

 

2210202

    提租补贴

25.30

25.30

 

2210203

    购房补贴

101.24

101.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,781.89

302

商品和服务支出

289.81

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

681.87

30201

办公费

9.48

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

235.94

30202

印刷费

2.41

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

276.70

30203

咨询费

18.84

310

资本性支出

4.04

30106

伙食补助费

133.87

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

695.38

30205

水费

1.17

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

308.41

30206

电费

32.05

31003

专用设备购置

3.86

30109

职业年金缴费

154.91

30207

邮电费

6.64

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

5.02

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

1.64

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

24.43

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

294.81

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

4.61

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

88.76

30215

会议费

0.20

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

14.74

30216

培训费

1.02

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

72.14

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

0.56

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

1.89

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

0.19

30306

救济费

 

30226

劳务费

87.44

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

85.09

39907

国家赔偿费用支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39909

经常性赠与

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

7.00

39910

资本性赠与

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

0.60

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.58

 

 

 

人员经费合计

2,870.65

公用经费合计

293.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

254.80

1,450.00

1,468.73

 

1,468.73

236.07

229

其他支出

254.80

1,450.00

1,468.73

 

1,468.73

236.07

22960

  彩票公益金安排的支出

254.80

1,450.00

1,468.73

 

1,468.73

236.07

2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

254.80

1,450.00

1,468.73

 

1,468.73

236.07

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开08

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 


 

财政拨款“三公经费”支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:国家体育总局体育科学研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

 

7.00

 

7.00

 

7.00

 

7.00

 

7.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 国家体育总局体育科学研究所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科研所2023年度收入总计13,846.95万元,支出总计13,846.95万元。与2022年度的11,270.59万元相比,收、支总计各增加2,576.36万元,上升22.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少296.00万元,政府性基金预算财政拨款收入增加550.00万元,事业收入增加1,428.44万元,其他收入增加539.16万元,年初结转结余收入增加354.76万元

 

1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

1723165674660

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计12073.72万元,其中:财政拨款收入6,777.29万元,占56.13%事业收入4332.62万元,占35.89%,其他收入963.81万元,占7.98%

 

2:收入决算

1723166673467

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计11357.77万元,其中:基本支出7857.24万元,占总支出的比重69.18%,项目支出3500.53万元,占比30.82%

 

3:支出决算

              

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科研所2023年度财政拨款收支总决算6,777.29万元,与2022年的6,523.29万元相比,财政拨款收、支总计各增加254.00万元,增加3.89%

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科研所2023年度一般公共预算财政拨款支出5196.30万元,占财政拨款本年支出的76.67%。与2022年的5295.75万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.45万元,减少1.88%

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科研所2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)4,143.93万元,占79.75%;文化旅游体育与传媒支出(类)167.70万元,占3.23%;社会保障和就业支出(类)463.32万元,占8.92%;住房保障支出(类)421.35万元,占8.11%

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

1723171252401(1)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科研所2023年度一般公共预算财政拨款收入年初预算为5,327.29万元,支出决算为5196.30万元,完成年初预算的97.54%。其中:

1.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为174.90万元,支出决算为174.90万元,完成年初预算的100.00%

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为2,453.03万元,支出决算为2279.83万元,完成年初预算的92.94%

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为1,581.30万元,支出决算为1,549.44万元,完成年初预算的97.98%

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算为139.96万元,支出决算为139.76万元,完成年初预算的99.86%

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的66.67%

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算0.00万元,支出决算为139.42万元,主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为282.90万元,支出决算为308.41万元,主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为256.64万元,支出决算为154.91万元,完成年初预算的60.36%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为282.28万元,支出决算为294.81万元,主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为26.28万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的96.27%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为101.24万元,主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科研所2023年度财政拨款基本支出3,164.50万元,其中:人员经费2,870.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费293.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

科研所2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%。坚决贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,不突破“三公”经费支出规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算7.00万元,占100.00%;公务用车购置及运行费年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%。坚决贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,不突破“三公”经费支出规模。

 

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

科研所2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余254.80万元,本年收入1450.00万元,本年支出1468.73万元,年末结转和结余236.07万元。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初支出预算1704.80万元,支出决算为1468.73万元,完成年初预算的86.15%

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

 

十、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2023年度科研所规范有序开展绩效自评工作,其中一般公共财政预算自评包括12个项目,共涉及资金5884.94万元,分别是:大型精密仪器设备维护专项经费项目、网络安全设备及网络维护费项目、备战奥运科学化训练人才培养项目、社会公益类科研机构改革专项项目、基本科研业务费项目、直属场地维修及设备购置项目、研究生培养补助项目、学业奖学金项目、国家助学金项目、国际比赛与国际交流项目、足底压力分布测试设备购置项目、数字化体能训练综合诊断系统项目;政府性基金预算自评包括2个项目,共涉及资金1704.80万元,分别是:全民健身普及与推广项目、青少年体育推广与提升项目。自评覆盖率100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

大型精密仪器设备维护专项经费项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

大型精密仪器设备维护专项经费项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

80.00

80.00

79.98

10.0

100.0%

10.0

       其中:财政拨款

80.00

80.00

79.98

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:通过大型精密仪器设备维护,提升在巴黎奥运周期为国家队运动员测试水平。
目标2,:通过科学发展的理念,利用先进科技设备,提升为国民体质和大众健身相关研究的实验研究水平。
目标3:加强实验室建设,服务基础前沿研究。

通过大型精密仪器设备维修,提升了实验室大型精密仪器的使用效率,提升备战巴黎奥运会运动员测试数据的准确性,为运动员测试提供了稳定的设备保障。为大众健身和群众体育相关研究提供了必要的测试设备保障。进一步提升我所基础研究的实验水平。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

维护设备数

200

200.0

20

20.0

 

质量指标

任务完成率

100%

100.0

20

20.0

 

时效指标

项目完成及时率

90%

90.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

9

9.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

90.0

10

10.0

 

总分

100

100.0

 

说明:

 

 

 

 

 

 

网络安全设备及网络维护费项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

网络安全设备及网络维护费项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

59.30

59.30

58.77

10.0

99.1%

7.0

       其中:财政拨款

59.30

59.30

58.77

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:网络安全服务;
目标2:网络软硬件、网络安全设备购置、升级、改造及技术支持、维护;
目标3:内外网软件开发与维护;
目标4:机房设备更新维护;
目标5:正版软件升级、购买;
目标6:服务器、网络设备(交换机、机柜、电力系统、管理维护电脑)配件修理、购买。
目标7:网络带宽租用;
目标8:网站等级保护测评。

购置配置网络安全云防护服务加强对重点网络信息系统的网络安全防护;委托专业网络技术公司定期开展漏洞扫描、渗透测试等网络安全措施,保障办公网络及重点网络信息系统网络安全稳定;购置安装核心交换机等网络设备优化完善网络架构;完成全年包括负载均衡、防火墙、交换机、无线控制器、大型精密空调、UPS电源等三十余项网络机房重点设备的维护保养工作;定期对网络软硬件及网络安全等设备策略和数据库进行检测,确保版本更新;按需配置两条光纤线路用于日常办公及开展其他业务工作。按要求对单位内二级、三级等级网络信息系统开展等级保护测评工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

信息化服务数量

250

250.0

20

20.0

 

质量指标

任务完成率

100%

100.0

10

10.0

 

管理信息系统使用率

100%

100.0

10

10.0

 

时效指标

工作任务完成及时率

100%

100.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对体育事业可持续发展的促进程度

10

10.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100.0

10

10.0

 

总分

100

97.0

 

说明:

 

备战奥运科学化训练人才培养项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

备战奥运科学化训练人才培养项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20.00

20.00

20.00

10.0

100.0%

10.0

      其中:财政拨款

20.00

20.00

20.00

--

0.0%

--

           上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

           其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:通过举办优秀人才培训,完成不低于60人次的培训人员数量。  
目标2:培训内容涵盖不低于4个学科的前沿理论及实践应用,培训内容包括但不限于运动训练、运动生理、运动生物力学、体能训练、运动康复等。
目标3:完成培训时长不低于16学时的培训课程。

实际完成培训人员数量68人。  
开展了涵盖运动训练、运动生理、运动生物力学、体能训练和运动康复,共计5个领域的理论知识及实践应用。
实际完成培训时长为16学时。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

人才培养项目人次

60人次

68.0

10

10.0

实际完成数量超过绩效目标,主要原因是报名火爆,最终同意当地不需要解决食宿的学员参与培训进行旁听.改进措施是今后提高指标设置的准确度。

人才培养项目天数

4

4.0

10

10.0

 

举办人才培养项目数量

1

1.0

10

10.0

 

质量指标

培养对象合格率

90%

100.0

5

5.0

 

人才培养项目参与度

90%

100.0

5

5.0

 

时效指标

人才培养项目计划按时执行率

90%

90.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对提高培养对象能力和水平的促进程度

8

8.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

94.0

10

10.0

培训内容兼具理论价值和实操价值,学员对培训课程的选题设备、内容设置、形式设置非常满意,满意度超过预设的90%

总分

100

100.0

 

说明:

 

 

 

 

社会公益类科研机构改革专项项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社会公益类科研机构改革专项项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

490.00

490.00

490.00

10.0

100.0%

10.0

      其中:财政拨款

490.00

490.00

490.00

--

0.0%

--

           上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

           其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

根据国家科技体制改革、事业单位改革和体育事业改革等的要求,在人才队伍建设、体制机制创新和提升体育科技水平等方面采取新的措施,持续深化我所的改革工作。

根据国家科技体制改革、事业单位改革和体育事业等的要求,科研所开展了人才队伍建设、体制机制创新和提升体育科技水平等举措,持续推进我所改革工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

召开管理会议数

15

15.0

5

5.0

 

组织管理人员培训数量

5

5.0

5

5.0

 

质量指标

管理信息系统使用率

100%

100.0

10

10.0

 

时效指标

管理改革工作计划完成及时率

100%

100.0

30

30.0

 

效益指标

社会效益指标

对管理工作的促进程度

10

10.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100.0

10

10.0

 

总分

100

100.0

 

说明:

 

 

 

 

基本科研业务费项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

基本科研业务费项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

1157.50

1157.50

920.70

10.0

79.5%

5.0

       其中:财政拨款

952.00

952.00

730.85

--

0.0%

--

            上年结转

205.50

205.50

189.85

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:研究和制定相关的国民体质促进的科学方法、设备、政策等;
目标2:要做好应用基础性工作;
目标3:围绕亚运会、巴黎奥运会开展关键技术的研发。

围绕体育中心工作、体育总局中心任务和科研所重点学科发展方向及研究领域开展研究、应用和转化为基础,组织立项24项基本科研业务费项目。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

成果数量

30

39.0

15

14.0

2023年度举办了第十三届全国体育科学大会,增加了会议论文的成果数量。今后提高预算指标设定的准确性。

实施项目数量

25

24.0

15

13.5

根据管理办法规定,经专家评审后予以立项24项。今后将严格评审程序,提高评审质量。

质量指标

任务完成率

100%

100.0

10

10.0

 

时效指标

项目完成及时率

90%

90.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对体育事业可持续发展的促进程度

8

8.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

85%

85.0

10

8.0

 

总分

100

90.5

 

说明:

 

 

 

 

直属场地维修及设备购置项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

直属场地维修及设备购置项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

180.10

180.10

139.42

10.0

77.4%

5.0

       其中:财政拨款

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            上年结转

180.10

180.10

139.42

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

2023年完成维修改造升级工程,彻底解决配套设施和安全设施不完善问题,使科研楼能够正常使用和运营。

2023年完成维修改造升级工程,彻底解决配套设施和安全设施不完善问题,使科研楼能够正常使用和运营。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

维修改造总间数

1

1.0

10

10.0

 

质量指标

验收合格率

100%

100.0

15

15.0

 

设计施工符合国家建设标准及相关规范

100%

100.0

15

15.0

 

时效指标

按进度完成建设任务

100%

100.0

10

10.0

配电室维修改造项目可研批复投资概算中,建安费用核定概算为316.57万元,通过竞争性磋商采购方式,最终定标价格为235万元,建安结算总价265.45万元,低于核定概算。

效益指标

社会效益指标

对全民健身运动的促进程度

9

9.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

100.0

10

10.0

 

总分

100

95.0

 

说明:

 

 

 

研究生培养补助项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

研究生培养补助项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

110.50

110.50

110.50

10.0

100.0%

10.0

       其中:财政拨款

110.50

110.50

110.50

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:单年培养90人,其中2023年新招生50人,完成招生计划。
目标2:单年培养90人,其中29人达到规定学分,授予学位,顺利毕业。
目标3:举办一次研究生导师培训会,参加导师培训30人;完成当年课程教学计划。
目标4:积极鼓励在所研究生参加国内外学术交流并给与经费支持。

单年培养85人,顺利完成2023年课程教学计划,其中29名毕业生授予学位,按照教育部下达的招生指标,我所100%完成指标任务,招收45名学生;在2月份开展了研究生导师培训会,参与人数30人;完成研究生学术资助。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

受益人数

90

85.0

10

9.0

按照教育部下达的招生指标,我所上报50人招生计划,实际下达指标为45人。所以实际完成值比年度指标值少5人。因教育部下达招生指标与系统填报预算有时间差,并且2023年为我所第一年专业硕士招生,所以招生指标下达具有不确定性。之后会按照我所实际情况,合理填报招生指标,确保数量科学合理。

培训人数

30

30.0

10

10.0

 

质量指标

培训合格率

100%

100.0

10

10.0

 

培养对象合格率

100%

100.0

10

10.0

 

时效指标

项目完成及时率

100%

100.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对提高培养对象能力和水平的促进程度

10

10.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

95%

95.0

10

10.0

 

总分

100

99.0

 

说明:

 

 

 

 

学业奖学金项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

学业奖学金项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

22.40

22.40

22.40

10.0

100.0%

10.0

       其中:财政拨款

22.40

22.40

22.40

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:单年培养90人,其中2023年新招生50名,完成招生计划。
目标2:单年培养90人,其中29人达到规定学分,授予学位,顺利毕业。
目标3:举办一次研究生导师培训会,参加导师培训30人;完成当年课程教学计划。
目标4:积极鼓励在所研究生参加国内外学术交流并给与经费支持。

单年培养85人,顺利完成2023年课程教学计划,其中29名毕业生授予学位,按照教育部下达的招生指标,我所100%完成指标任务,招收45名学生;在2月份开展了研究生导师培训会,参与人数30人;完成研究生学术资助。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

受益人数

90

85.0

10

9.0

按照教育部下达的招生指标,我所上报50人招生计划,实际下达指标为45人。所以实际完成值比年度指标少5人。因教育部下达招生指标与系统填报预算有时间差,并且2023年为我所第一年专业硕士招生,所以招生指标下达具有不确定性。之后会按照我所实际情况,合理填报招生指标,确保数量科学合理。

培训人数

30

30.0

5

5.0

 

质量指标

培养对象合格率

100%

100.0

10

10.0

 

培训合格率

100%

100.0

10

10.0

 

足额发放率

100%

100.0

5

5.0

 

时效指标

项目完成及时率

100%

100.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对提高培养对象能力和水平的促进程度

10

10.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

95%

95.0

10

10.0

 

总分

100

99.0

 

说明:

 

 

 

国家助学金项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

国家助学金项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

42.00

42.00

42.00

10.0

100.0%

10.0

       其中:财政拨款

42.00

42.00

42.00

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:单年培养90人,其中2023年新招生50名,完成招生计划。
目标2:单年培养90人,其中29人达到规定学分,授予学位,顺利毕业。
目标3:举办一次研究生导师培训会,参加导师培训30人;完成当年课程教学计划。
目标4:积极鼓励在所研究生参加国内外学术交流并给与经费支持。

单年培养85人,顺利完成2023年课程教学计划,其中29名毕业生授予学位,按照教育部下达的招生指标,我所100%完成指标任务,招收45名学生;在2月份开展了研究生导师培训会,参与人数30人;完成研究生学术资助。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

受益人数

90

85.0

10

9.0

按照教育部下达的招生指标,我所上报50人招生计划,实际下达指标为45人。所以实际完成值比年度指标值少5人。因教育部下达招生指标与系统填报预算有时间差,并且2023年为我所第一年专业硕士招生,所以招生指标下达具有不确定性。之后会按照我所实际情况,合理填报招生指标,确保数量科学合理。

培训人数

30

30.0

5

5.0

 

质量指标

培训合格率

100%

100.0

10

10.0

 

培养对象合格率

100%

100.0

10

10.0

 

足额发放率

100%

100.0

5

5.0

 

时效指标

项目完成及时率

100%

100.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对提高培养对象能力和水平的促进程度

10

10.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

90.0

10

10.0

 

总分

100

99.0

 

说明:

 

 

 

 

国际比赛及国际交流项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

国际比赛及国际交流项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

8.28

10.0

82.8%

7.0

       其中:财政拨款

10.00

10.00

8.28

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:建构中日韩三国青少年科学健身素养标准化可比的调查指标体系。
目标2:完成《中日韩三国青少年科学健身素养研究报告》。

1、完成了中日韩三国青少年科学健身素养标调查指标体系。
2
、完成了中日韩三国青少年科学健身素养数据筛查、统计分析及研究报告初稿。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

对外交流活动次数

2

2.0

10

10.0

 

完成报告数量

1

1.0

10

10.0

 

出境人次

2人次

1.0

5

0.0

中国、韩国各1名教授赴日本,三方共同完成了中日韩阶段性合作的内容与任务。改进措施是进一步加强工作整体的规划与实施,提高指标数值设置的准确度。                                                              

出境天数

5

5.0

5

5.0

 

质量指标

对外交流活动任务完成率

100%

100.0

10

10.0

 

时效指标

对外交流活动计划完成及时率

90%

90.0

10

10.0

 

效益指标

社会效益指标

对青少年体育发展的促进程度

8

8.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

90.0

10

10.0

 

总分

100

92.0

 

说明:

 

 

 

足底压力分布测试设备购置项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

足底压力分布测试设备购置项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

46.00

46.00

45.80

10.0

99.6%

7.0

       其中:财政拨款

46.00

46.00

45.80

--

0.0%

--

            上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

1. 完成设备购置、安装调试、培训、验收;
2.
完成新旧设备对照实验;
3.
完成数据库整合。
使足底压力测试设备重新升级,完善足踝生物力学实验室设备,对新旧设备进行系统对比试验研究,对已有的数据进行数据库整合,能够使以往科研成果积累的数据与更新设备后的数据具有可比性,保障科研工作顺利进行。

1. 已完成设备购置、安装调试、培训、验收;
2.
初步完成新旧设备对照实验;
3.
已完成数据库整合,足底压力鞋垫数据已可以融入新系统内;足底压力平板数据已导出汇总。
完成足底压力测试设备重新升级,完善足踝生物力学实验室设备;对新旧设备进行系统对比试验研究,对已有的数据进行数据库整合,能够使以往科研成果积累的数据与更新设备后的数据具有可比性,保障科研工作顺利进行。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

购置器材设备数

1///

1.0

12

12.0

 

质量指标

设备/器材使用率

100%

100.0

13

13.0

 

设备/器材验收合格率

100%

100.0

13

13.0

 

时效指标

设备/器材购置完成及时率

100%

100.0

12

12.0

 

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

9

9.0

15

15.0

 

对全民健身运动的促进程度

8

8.0

15

15.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

95%

95.0

10

10.0

 

总分

100

97.0

 

说明:

 

数字化体能训练综合诊断系统项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

数字化体能训练综合诊断系统项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

93.96

93.96

93.96

10.0

100.0%

10.0

      其中:财政拨款

93.96

93.96

93.96

--

0.0%

--

           上年结转

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

           其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

120231-6月,申请购置实验室所需设备,并通过专家论证。
220237-9月,所购置的仪器设备到位,在本单位完成仪器调试、安装并对主要功能项进行测试;
3202310-12月,对各仪器使用进行专业人员培训。

120231-5月,申请购置实验室所需设备,并通过专家论证。
220236月,完成设备采购相关程序。
320237月,所购置的仪器设备到位,在本单位完成仪器调试、安装并对主要功能项进行测试。
420238月,对各仪器使用进行专业人员培训。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

购置器材设备数

5///

5.0

12

12.0

 

质量指标

设备/器材使用率

90%

90.0

10

10.0

 

设备/器材验收合格率

100%

100.0

15

15.0

 

时效指标

设备/器材购置完成及时率

90%

90.0

13

13.0

 

效益指标

社会效益指标

对竞技水平提高的促进程度

8

8.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

90.0

10

10.0

 

总分

100

100.0

 

说明:

 

 

 

全民健身普及与推广项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

全民健身普及与推广项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

725.41

725.41

678.87

10.0

93.6%

7.0

       其中:财政拨款

700.00

700.00

653.46

--

0.0%

--

            上年结转

25.41

25.41

25.41

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

目标1:完成常态化数据采集方案下发及年度数据采集任务; 目标2:完成2023年度全民健身活动调查数据采集及2023年度调查公报; 目标3:围绕人群存在的问题,分别完成科学健身作品及视频作品的创编.完成线上3次普及推广; 目标4:完成不同典型工种体质与健康需求报告,开展年度职工巡回体质测试与服务。

完成了常态化数据采集方案下发、完成了常态化数据采集任务、完成了科学健身作品及视频作品创编、完成了线上普及推广、开展了职工体质测试与科学健身服务、完成了不同典型工种体质与健康需求报告。   




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

科学健身方法视频

10

10.0

10

10.0

 

科普作品

3

3.0

10

10.0

 

受益人数

5000000

60000000.0

10

8.0

原绩效评价指标为人数,因科普工作新增借用多媒体平台进行传播,相关数据计量单位为人次,所以数据显示较大。自2024年起,相关数量指标已修改为以人次计数,可保证绩效评价时单位统一。

数据报告

3

3.0

10

10.0

 

质量指标

工作任务完成率

100%

100.0

5

5.0

 

时效指标

项目完成及时率

90%

80.0

5

4.0

部分任务因前期准备工作流程较长,相关文件审批、通知下发等周期的延后,导致任务完成时间节点延后。今后工作将提前规划,细化每项任务节点,按步骤及时推进。

效益指标

社会效益指标

对全民健身运动的促进程度

9

9.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

90%

90.0

10

10.0

 

总分

100

94.0

 

说明:

 

 

 

 

青少年体育推广与提升项目绩效自评表

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

青少年体育推广与提升项目

主管部门

[109] 国家体育总局

实施单位

国家体育总局体育科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

979.38

979.38

789.85

10.0

80.6%

7.0

       其中:财政拨款

750.00

750.00

560.47

--

0.0%

--

            上年结转

229.38

229.38

229.38

--

0.0%

--

            其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--






预期目标

实际完成情况

在全国12省份选定试点学校,开展青少年体质健康干预工作;通过短视频、专家直播的形式开展线上科普活动;创编出版科学健身科普作品(图书、视频等);完成5期全国青少年体育俱乐部管理人员培训班;完成2023年度儿童青少年体育健身活动调查数据采集及2023年度调查简报。

在北京等12省份开展了青少年体质健康干预试点工作;制作完成16集科普短视频并进行了广泛展播,开展了4期线上专家直播间;创编出版《儿童青少年身体素质提升指导与实践》系列科普图书1套;举办了5期线上及1期线下全国青少年体育俱乐部管理人员培训班;完成2023年度儿童青少年体育健身活动调查数据采集,数据整理、汇总、审核、复核、录入,以及建立原始数据库工作,目前正推进数据逻辑筛查、建立计算数据库以及数据统计分析,简报撰写等工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

受益人次

100000000人次

120000000.0

10

9.0

青少年健身科普短视频在抖音等平台进行了广泛展播,同时很多平台进行了二次转发,使得受众量和观看量进一步增加。改进措施是根据工作经验和活动覆盖面,准确预估受众数量。

培训人数

1000

1500.0

10

9.0

本年度全国青少年体育俱乐部管理人员培训班内容丰富、课程质量较高,同时开设了1期线上培训班,吸引了较多人员参加培训。改进措施是根据培训工作任务和目标,设置参训人数限额,控制规模、提高质量。

科普作品

1

1.0

5

5.0

 

举办比赛活动次数

4

4.0

5

5.0

 

质量指标

培训合格率(≥**%

80%

80.0

5

5.0

 

比赛活动任务完成率

100%

100.0

5

5.0

 

时效指标

培训计划按时执行率

100%

100.0

5

5.0

 

举办比赛活动计划完成及时率

90%

85.0

5

4.0

2023年全国儿童青少年体育健身活动状况调查原计划2023年上半年启动,推迟到了2023年下半年启动,导致进度滞后。改进措施是项目组已积极推进并完成了数据采集任务,目前安排了充足的专业人员协助进行调查简报的数据统计分析与报告撰写。

效益指标

社会效益指标

对青少年体育发展的促进程度

8

8.0

30

30.0

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

85%

85.0

10

8.0

 

总分

100

92.0

 

说明:

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2023年度科研所政府采购支出总额59.71万元,其中政府采购货物支出58.11万元,政府采购服务支出1.60万元,政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额58.21万元,占授予中小企业合同金额的97.49%

(二)国有资产占有情况

    截至20231231日,科研所共有车辆5辆,其中特种专业技术用车3辆,离退休干部用车1辆,其他用车1辆。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):主要反映国家体育总局按国务院规定,针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出(不含因公临时出国执行奥运备战任务,根据国务院批准的相关政策,自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理);公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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