第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家奥林匹克体育中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 国家奥林匹克体育中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家奥林匹克体育中心单位基本情况
一、单位职责
国家奥林匹克体育中心,简称奥体中心,是国家体育总局直属公益二类事业单位。奥体中心围绕体育发展主要目标和体育工作“三大任务”,服务保障国家队,聚焦主责主业,推动全民健身、体育产业和体育文化协调发展。作为体育总局直属训练基地,承担着3个项目(橄榄球、水球、曲棍球)备战参赛任务,承担着9个项目19支国家队驻训保障任务;作为国家全民健身示范基地,充分发挥场馆群资源优势,积极承担社会责任;作为中心重要补给的体育产业,调整产业结构,创新运营方式,为事业发展提供内在动力;作为体育文化的引领者,弘扬体育精神,打造独具特色的体育文化氛围,成为体育文化建设的探索者和体育文化传播的实践者;完成总局交办的其他任务。
二、单位机构设置
奥体中心下设:15个中层机构,即办公室、党委办公室(纪检办公室)、国家队备战管理处、国家队保障处、科学训练服务处、反兴奋剂处、场馆与群体活动处、产业发展处、财务处、人事处、行政处、保卫处、基建维修处、能源技术处、退休人员服务处;三场四馆,即体育场、英东游泳馆、体育馆、综合训练馆、训练馆、曲网球场、训练场。
第二部分 国家奥林匹克体育中心2024年部门预算表
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公开表1 |
部门收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
12,628.72 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
33,177.66 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
3,451.00 |
二、社会保障和就业支出 |
1,733.94 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
807.69 |
四、事业收入 |
7,865.30 |
四、其他支出 |
4,451.46 |
五、事业单位经营收入 |
235.30 |
|
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六、其他收入 |
3,140.00 |
|
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本年收入合计 |
27,320.32 |
本年支出合计 |
40,170.75 |
使用非财政拨款结余 |
4,007.63 |
结转下年 |
|
上年结转 |
8,842.80 |
|
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收 入 总 计 |
40,170.75 |
支 出 总 计 |
40,170.75 |
|
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公开表2 |
部门收入总表 |
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单位:万元 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
金额 |
其中:教育收费 |
40,170.75 |
8,842.80 |
12,628.72 |
3,451.00 |
|
7,865.30 |
|
235.30 |
|
|
3,140.00 |
4,007.63 |
|
|
|
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公开表3 |
部门支出总表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33,177.66 |
15,223.25 |
17,954.41 |
|
|
|
20703 |
体育 |
33,177.66 |
15,223.25 |
17,954.41 |
|
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
127.85 |
- |
127.85 |
|
|
|
2070306 |
体育训练 |
9,363.53 |
- |
9,363.53 |
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
21,472.93 |
15,223.25 |
6,249.68 |
|
|
|
2070309 |
体育交流与合作 |
2,138.35 |
- |
2,138.35 |
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
75.00 |
- |
75.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,733.94 |
1,733.94 |
- |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,733.94 |
1,733.94 |
- |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,733.94 |
1,733.94 |
- |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
807.69 |
807.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
807.69 |
807.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
517.14 |
517.14 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
71.05 |
71.05 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
219.50 |
219.50 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,451.46 |
- |
4,451.46 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,451.46 |
- |
4,451.46 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,451.46 |
- |
4,451.46 |
|
|
|
合 计 |
40,170.75 |
17,764.88 |
22,405.87 |
|
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公开表4 |
财政拨款收支总表 |
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
16,079.72 |
一、本年支出 |
24,922.52 |
(一)一般公共预算拨款 |
12,628.72 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 |
19,820.62 |
(二)政府性基金预算拨款 |
3,451.00 |
(二)住房保障支出 |
650.44 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
- |
(三)其他支出 |
4,451.46 |
二、上年结转 |
8,842.80 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
7,842.34 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
1,000.46 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
24,922.52 |
支 出 总 计 |
24,922.52 |
|
|
|
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公开表5 |
|
一般公共预算支出表 |
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
2024年预算数比 2023年执行数 |
2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资) |
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除中央基建投资后执行数 |
年初预算数 |
扣除中央基建投资后预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19,835.25 |
17,085.25 |
11,980.74 |
3,105.03 |
8,875.71 |
11,980.74 |
-7,854.51 |
-39.60 |
-5,104.51 |
-29.88 |
|
20703 |
体育 |
19,835.25 |
17,085.25 |
11,980.74 |
3,105.03 |
8,875.71 |
11,980.74 |
-7,854.51 |
-39.60 |
-5,104.51 |
-29.88 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
225.22 |
225.22 |
98.47 |
- |
98.47 |
98.47 |
-126.75 |
-56.28 |
-126.75 |
-56.28 |
|
2070306 |
体育训练 |
8,641.00 |
8,641.00 |
3,786.24 |
- |
3,786.24 |
3,786.24 |
-4,854.76 |
-56.18 |
-4,854.76 |
-56.18 |
|
2070307 |
体育场馆 |
9,525.03 |
6,775.03 |
6,551.03 |
3,105.03 |
3,446.00 |
6,551.03 |
-2,974.00 |
-31.22 |
-224.00 |
-3.31 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
1,444.00 |
1,444.00 |
1,545.00 |
- |
1,545.00 |
1,545.00 |
101.00 |
6.99 |
101.00 |
6.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
702.94 |
702.94 |
647.98 |
647.98 |
- |
647.98 |
-54.96 |
-7.82 |
-54.96 |
-7.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
702.94 |
702.94 |
647.98 |
647.98 |
- |
647.98 |
-54.96 |
-7.82 |
-54.96 |
-7.82 |
|
2210201 |
住房公积金 |
474.99 |
474.99 |
427.49 |
427.49 |
- |
427.49 |
-47.50 |
-10.00 |
-47.50 |
-10.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
47.95 |
47.95 |
45.49 |
45.49 |
- |
45.49 |
-2.46 |
-5.13 |
-2.46 |
-5.13 |
|
2210203 |
购房补贴 |
180.00 |
180.00 |
175.00 |
175.00 |
- |
175.00 |
-5.00 |
-2.78 |
-5.00 |
-2.78 |
|
合 计 |
20,538.19 |
17,788.19 |
12,628.72 |
3,753.01 |
8875.71 |
12,628.72 |
-7,909.47 |
-38.51 |
-5,159.47 |
-29.01 |
|
|
|
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|
公开表6 |
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
3,286.67 |
3,286.67 |
|
30101 |
基本工资 |
1,343.74 |
1,343.74 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,515.44 |
1,515.44 |
|
30113 |
住房公积金 |
427.49 |
427.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
432.34 |
|
432.34 |
30201 |
办公费 |
100.91 |
|
100.91 |
30213 |
维修(护)费 |
127.51 |
|
127.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
200.42 |
|
200.42 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.00 |
34.00 |
|
30302 |
退休费 |
34.00 |
34.00 |
|
合 计 |
3,753.01 |
3,320.67 |
432.34 |
|
|
|
|
公开表7 |
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2024年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
229 |
其他支出 |
3,451.00 |
|
3,451.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,451.00 |
|
3,451.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,451.00 |
|
3,451.00 |
合 计 |
3,451.00 |
|
3,451.00 |
|
|
|
|
公开表8 |
国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2024年国有资本经营预算支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表9 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
3.50 |
- |
3.50 |
- |
3.50 |
- |
公开表10-1
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
国家队备战经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
6,579.96 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
3,122.00 |
上年结转 |
3,457.96 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
通过聘请具有世界一流水平的外教团队带领队伍提升技战术水平。加强科技助力投入,提升整体备战保障工作水平,争取巴黎奥运会取得新突破。通过购置体能训练器材、康复设备,实现科技助力,提高科技助力水平,达到了提高国家队保障和服务能力的效果。2024年在现有基础上进一步完善测试评估体系、体能恢复设备、医疗康复设备,完善中心国家队训练保障体系,完成设备进场后的培训、调试工作。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
成本指标 |
经济成本指标 |
运动员国内训练成本控制水平 |
4.7万元 |
8 |
教练员及辅助人员占比 |
≥38% |
6 |
外籍教练员执教占比 |
≥22% |
6 |
产出指标 |
数量指标 |
国内训练规模 |
364人 |
5 |
国内训练天数 |
116天 |
5 |
聘请外籍教练员人数 |
17人 |
5 |
外籍教练员执教人数 |
538人 |
5 |
购置训练器材数 |
1058台/套 |
5 |
购买科技服务项目数 |
21个 |
5 |
质量指标 |
训练目标任务完成率 |
≥88% |
5 |
时效指标 |
训练计划进度完成率 |
≥95% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
9分 |
20 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
93% |
10 |
公开表10-2
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
国际比赛及国际交流 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
2,138.35 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
1,545.00 |
上年结转 |
593.35 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
通过参加国际比赛和对外交流活动,完成年度参赛任务和对外活动安排,达到提升队伍整体实力和成绩的目标,为国家争得荣誉 目标1:对外科学合理有针对性的参加国际和亚洲大赛及交流活动,锻炼队伍,建设梯队,积累经验。 目标2:在巴黎奥运会取得好成绩,为国家争得荣誉,使水球、曲棍球、橄榄球项目发展起到引领示范作用。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
国际比赛次数 |
22次 |
7 |
对外交流活动次数 |
5次 |
8 |
出境人次 |
637次 |
7 |
出境天数 |
14天 |
8 |
质量指标 |
国际比赛任务完成率 |
≥100% |
5 |
对外交流活动任务完成率 |
≥100% |
5 |
时效指标 |
国际比赛计划完成及时率 |
≥100% |
5 |
对外交流活动计划完成及时率 |
≥96% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
对提升项目认知度的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥93% |
10 |
公开表10-3
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
场馆及附属设施运行经费 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
5,199.73 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
3,166.00 |
上年结转 |
- |
其他资金 |
2,033.73 |
年 度 总 体 目 标 |
通过支付维持场馆运行的水电暖费用、修缮费和物业费,保障场馆正常运转。目标 1:满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求。目标2:保证场馆及附属设施满足比赛要求:。目标 3:适当对社会开放场馆及附属设施,推动全面健身发展,使体育锻炼人数逐年增长。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
运动队使用场馆人次 |
219550人次 |
5 |
承办国内(外)比赛数量 |
26次 |
5 |
承办体育(文化)活动次数 |
91次 |
5 |
质量指标 |
室内温度达标率 |
≥97% |
5 |
场馆保障任务完成率 |
100% |
5 |
场馆小型修缮合格率 |
≥99% |
5 |
场馆面积使用率 |
≥86% |
5 |
场馆使用率 |
≥92% |
5 |
时效指标 |
场馆保障任务计划完成及时率 |
≥100% |
5 |
场馆设备维护及时率 |
≥98% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
10 |
公开表10-4
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
直属场地维修及设备购置 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
398.25 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
280.00 |
上年结转 |
88.25 |
其他资金 |
30.00 |
年 度 总 体 目 标 |
通过完成体育馆二层平台、体育场二层室外看台局部、办公楼平屋顶防水维修改造工作,综合训练馆及体育馆等场馆金属屋面修缮工作,解决漏水问题,提高场馆驻训保障及全民健身的服务能力,同时保证了场馆的正常运营。购置项目按时支付质保金。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
维修改造总个数 |
1个 |
10 |
维修改造总面积 |
13145平方米 |
10 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
10 |
设计施工符合国家建设标准及相关规范 |
100% |
10 |
时效指标 |
按进度完成建设任务 |
≥85% |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |
公开表10-5
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
奥体中心智能场馆建设项目(一期) |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
651.70 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
- |
上年结转 |
651.70 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
通过智能场馆建设项目,提高场馆智能化程度,为运动员和健身群众提供好的训练和健身体验。按照计划完成施工工作,完成BIM编制及软件开发,完成安防及能源监测系统改造。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
成本指标 |
经济成本指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥90% |
20 |
产出指标 |
数量指标 |
实施项目数量 |
1个 |
5 |
质量指标 |
符合可研批复要求 |
≥90% |
5 |
建设项目验收合格率 |
≥100% |
5 |
设计施工符合国家建设标准及相关规范 |
100% |
5 |
项目开工率 |
≥100% |
5 |
年度计划投资完成率 |
≥90% |
5 |
超规模超标准超概算项目比例 |
0% |
5 |
时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥90% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥8分 |
10 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥8分 |
10 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
10 |
公开表10-6
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
奥体中心帮扶捐赠 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
75.00 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
- |
上年结转 |
- |
其他资金 |
75.00 |
年 度 总 体 目 标 |
通过在帮扶县举办2场以上“奥跑中国”大众路跑全国系列赛,充分发挥自有品牌精品赛事社会影响力,为帮扶县带人气、引资源。每年向中华全国体育基金会捐款不少于12万元;与繁峙县平型关村开展党建结对帮扶工作,邀请党务干部来京开展共建活动,组织中小学生夏令营,实实在在为平型关村振兴发展谋出路、解难题、促发展;大力支持繁、代两县文体事业,捐赠体育器材、书籍、冬衣等,让帮扶有力度更有温度,切实为总局和奥体中心挣得当地群众的口碑。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
接受捐赠单位数量 |
1个 |
20 |
质量指标 |
帮扶资金足额支付率 |
≥100% |
15 |
时效指标 |
帮扶资金支付及时率 |
≥100% |
15 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对体育帮扶工作的促进程度 |
≥10分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
公开表10-7
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
奥运争光计划纲要保障 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
4,291.46 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
3,371.00 |
上年结转 |
920.46 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
运动队通过外赛外训,为巴黎奥运会做准备,与国际高水平队伍交手,在国际高水平赛场积累比赛经验。 目标1:队伍在巴黎奥运会中取得好成绩。 目标2:完成既定训练任务,与世界高水平国家队,俱乐部队进行高水平对抗训练,高质量完成出国训练任务,提升队伍整体实力。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
成本指标 |
经济成本指标 |
运动员国内训练成本控制水平 |
4.71万元 |
10 |
出国训练总天数占比 |
100% |
10 |
产出指标 |
数量指标 |
出国训练人次 |
715人 |
7 |
出国训练天数 |
24天 |
7 |
国际比赛次数 |
12次 |
6 |
质量指标 |
训练目标任务完成率 |
≥92% |
5 |
国际比赛任务完成率 |
≥100% |
5 |
时效指标 |
训练计划进度完成率 |
≥98% |
5 |
国际比赛计划完成及时率 |
≥98% |
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平的促进程度 |
≥9分 |
20 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
公开表10-8
项目绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 |
全民健身普及与推广 |
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家奥林匹克体育中心 |
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
160.00 |
执行率 分值(10) |
其中:财政拨款 |
80.00 |
上年结转 |
80.00 |
其他资金 |
- |
年 度 总 体 目 标 |
通过组织线上、线下的全民健身比赛和趣味健身活动,吸引约1500人次健身爱好者参加比赛,提高运动员运动技术水平,通过比赛带动更多健身俱乐部、健身组织推动和开展健身运动。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 (90) |
产出指标 |
数量指标 |
举办比赛活动次数 |
6次 |
15 |
参加比赛活动人数 |
1500人 |
15 |
质量指标 |
比赛活动任务完成率 |
≥100% |
10 |
时效指标 |
举办比赛活动计划完成及时率 |
≥85% |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对全民健身运动的促进程度 |
9分 |
30 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
第三部分 国家奥林匹克体育中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则,国家奥林匹克体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年奥体中心收支总预算40170.75万元。收入包括:一般公共预算拨款收入12628.72万元,政府性基金预算拨款收入3451.00万元,事业收入7865.30万元,事业单位经营收入235.30万元,其他收入3140.00万元,使用非财政拨款结余4007.63万元,上年结转8842.80万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出33177.66万元,社会保障和就业支出1733.94万元,住房保障支出807.69万元,其他支出4451.46万元。
二、收入预算情况说明
奥体中心2024年收入预算40170.75万元,其中:一般公共预算拨款收入12628.72万元,占31.44%;政府性基金预算拨款收入3451万元,占8.59%;事业收入7865.30万元,占19.58%;事业单位经营收入235.30万元,占0.59%;其他收入3140万元,占7.82%;使用非财政拨款结余4007.63万元,占9.98%;上年结转8842.80万元,占22.01%。
三、支出预算情况说明
奥体中心2024年支出预算40170.75万元,其中:基本支出17764.88万元,占44.22%;项目支出22405.87万元,占55.78%。
四、财政拨款收支预算情况总体说明
奥体中心2024年财政拨款收支总预算24922.52万元。收入包括:一般公共预算当年拨款12628.72万元,政府性基金预算当年拨款3451万元;一般公共预算上年结转7842.34万元,政府性基金预算上年结转1000.46万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出19820.62万元,住房保障支出650.44万元,其他支出4451.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
奥体中心2024年一般公共预算支出12628.72万元,比2023年执行数减少7909.47万元,降低38.51%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障了体育训练、体育场馆、体育交流与合作等重点支出需求,具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):2024年预算数98.47万元,比2023年执行数减少126.75万元,降低56.28%。主要是2024年未安排国际综合性运动会比赛奖金。
(二)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):2024年预算数3786.24万元,减少4854.76万元,降低56.18%。主要是国家队备战经费减少。
(三)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):2024年预算数6551.03万元,减少2974万元,降低31.22%。主要是2024年未安排基建项目。
(四)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项):2024年预算数1545万元,比2023年执行数增加101万元,增长6.99%。主要是国际比赛及国际交流经费增加。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数427.49万元,比2023年执行数减少47.5万元,降低10%,主要是住房公积金基本支出减少。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2024年预算数45.49万元,比2023年执行数减少2.46万元,降低5.13%,主要是提租补贴基本支出减少。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2024年预算数175万元,比2023年执行数减少5万元,降低2.78%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
奥体中心2024年一般公共预算基本支出3753.01万元,其中:
人员经费及住房保障支出3320.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金及退休费;
日常公用经费432.34万元,主要包括:办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
奥体中心2024年“三公”经费财政拨款预算3.5万元,为公务用车运行费,与2023年持平。
八、政府性基金预算收支情况说明
奥体中心2024年政府性基金财政拨款支出预算3451万元,全部为项目支出。具体构成全部为其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
九、其他重要事项说明
(一)政府采购情况说明
奥体中心2024年政府采购预算总额7990.83万元,其中:政府采购货物预算1630.15万元、政府采购工程预算961.7万元、政府采购服务预算5398.98万元。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年8月31日,奥体中心共有车辆1辆,其中其他用车1辆,为业务用车;单价100万元以上设备18台(套)。
2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。
八、事业单位经营支出:指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。
十一、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)(科目编码2070305):主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(科目编码2070306):主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项)(科目编码2070309):主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(科目编码2210202):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(科目编码2210203):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):主要反映国家体育总局彩票公益金支出。
二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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